Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho507005
Data de emissão07/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 17.710,30
Valor LiquidadoR$ 17.710,30
Valor PagoR$ 17.710,30
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***034493**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. CONFORME NF- 11596
Dados do Credor
Nome do CredorG SOARES DE CARVALHO EIRELI
CPF/CNPJ***664960001**
EndereçoRUA CLIMMERIO BENTO GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, 64019400
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO DE DESENV. E VALORIZACAO DA EDUCACAO BASICA-
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaAPRIMORAMENTO DAS ACOES DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 11/05/2026 9 17.710,30 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000262 0000001 11/05/2026 17.710,30